本报讯 记者朱亚平报道:5日,市国资委在咸宁高投公司,组织举办首届咸宁市市属国有企业内部审计机构建设推进会暨内部审计工作经验交流会。
据了解,市国资委出资的企业共5家,资产总额达700亿元,每年的项目审计金额更是高达上亿元,但企业普遍存在缺乏指导、内审人手不足、内审制度不够完善、内审开展过程不够规范等问题,内审无法发挥其相应的职能和应有的效果。为帮助企业解决这一系列问题,市国资委组织召开交流会。
市国资委从6个方面38个小项,引导企业自查,提出改进企业内审工作建议;邀请驻咸央企内审专家咸宁供电公司审计部主任张碧林从内部审计制度体系、数字化审计转型等方面介绍央企内审先进管理模式,湖北省联合发展投资集团有限公司内控审计部专家张兰从审计计划和审计执行、内部审计质量控制等方面,分享省属企业内审工作经验,并就具体案例作了实操讲解。