本报讯 通讯员余谋振报道:5月11日,咸宁城发集团启动为期7个月的内部巡察审计工作,对下属子公司的资产经营管理情况展开全面审计。
据悉,由集团审计部、纪检监察室、计划财务部、资产管理部、人力资源部(党办)等部门的负责人和业务骨干组成的巡察审计工作专班,主要围绕2018年以来的资产经营管理工作、工程项目建设情况、经济合同签订及履行情况,以及车辆管理、办公用品采购、财务及账务处理、大额资金使用等内控制度的执行情况开展审计。
本次巡察审计作为城发集团以“刀刃向内”的态度,对子公司各方面工作进行全面“体检”的主动作为,旨在进一步规范子公司的经营管理行为,防范和化解子公司经营风险,助力集团业务高质量发展。


